职责描述:
1、按照审计需求协助审计经理组织制订各项目的实施方案,包括但不限于财务审计、离任审计、经济责任审计、投资专项审计、海外企业及干部审计等;
2、承接审计组基础性审计项目的计划、进度管理、业务协调等;
3、协助支持审计组的作业流程及框架优化;主动识别并梳理风险点和管理短板,向上级提出合理的改进建议,并监督内审改善的落实;
4、与业务部门及外部审计机构保持良好的日常沟通,协调内外部资源推动审计工作展开。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、金融、法律类专业;具备CPA/ACCA/CMA等专业资质;
2、具备基本英文阅读能力;
3、1-3年上市公司审计专业工作经验或会计师事务所专业工作经验(优秀应届毕业生亦可);
4、对上市公司的内审合规相关要求有一定基础;
5、具有较好的业务敏感性、学习能力、文字组织能力、沟通协调能力和复杂问题处理能力 ;
6、具有强烈的责任心及良好的职业道德,保密意识强;能承受较大的工作压力。