职责描述:
1、按照审计需求组织审计组制订各项目的实施方案,包括但不限于财务审计、离任审计、经济责任审计、投资专项审计、海外企业及干部审计等;
2、负责对复杂、大型或专项审计项目的直接管理:制定并执行具体项目的审计流程,管理项目进度、优先级和审计程序,确保实现审计目标;
3、对审计组承接项目的计划、进度管理、业务协调、工作底稿及项目结果负责;并在审计准则与审计方法、业务需求分析、信息技术等方面提供专业意见;
4、持续优化审计组的作业流程及框架;主动识别并评估业务、人员及财务风险,梳理风险点和管理短板,向公司管理层提出合理的改进建议,并监督内审改善的落实;
5、根据项目需要提供专业审计咨询及尽调支持工作。
6、与业务部门及外部审计机构保持良好的日常沟通,协调内外部资源推动审计工作展开。
7、主动定期做好本专业知识沉淀与总结呈现。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、金融、法律类专业;具备CPA/ACCA/CMA等专业资质;
2、具备基本英文阅读能力;
3、5年以上市公司审计专业工作经验或会计师事务所专业工作经验,至少2年审计项目负责人经验,具备制造业审计项目经验;
4、熟悉上市公司的内审合规相关要求;
5、具有较好的业务敏感性、学习能力、文字组织能力、沟通协调能力和复杂问题处理能力 ;
6、具有强烈的责任心及良好的职业道德,保密意识强;能承受较大的工作压力;
7、熟练使用Python 、Sql、Power bi、Power query等数据软件;
8、如具备监察经验或境外企业审计经验、或具备良好外语水平优先。