职责描述:
1、建立集团内部控制体系,建立控制标准,完善制度与流程的规划与建设;
2、对公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估,及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;
3、建立健全公司内部审计检查制度,完善内部审计工作标准和工作流程;
4、根据法律法规和外部监管机构的要求,对公司有关部门的操作流程提出合理的改进建议;
5、 跟踪,监督相关部门内控程序和制度的执行情况;
6、推动内控文化建设,组织开展集团内部内控培训工作;
7、处理上级领导所安排的其他事项。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务或审计相关专业,具有中级会计师、内部审计师资格证书者优先;
2、5年以上内控/内审/咨询相关工作经验,具备上市集团公司内控管理经验;
3、曾主导或参与企业流程整改或内控体系建设;
4、具有良好的沟通协调、分析判断及执行能力;
5、具有优秀的职业道德和职业操守,主动、认真、敬业的工作态度和细致、严谨的工作作风。